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出差合同范本大全,出差合同协议

出差合同范本大全 第一篇第一条制定目的为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。第二条基本原则公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理。

出差合同范本大全

出差合同范本大全 第一篇

第一条制定目的

为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。

第二条基本原则

公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

第三条差旅费管理内容

一、差旅费的批准和借款

(一)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件一),确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的,持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件二),按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

(二)差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。

(三)两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。

(四)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话

方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。

二、差旅费的报销

(一)报销单的处理:差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件三),按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;无合理原因而超时、超额的.差旅费开支由个人承担。

(二)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

(三)工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支,财务部不予报销。

(四)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。

三、交通费标准

(一)为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。

(二)连续乘火车时间超过八小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬席坐位的五零%计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。

(三)乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。

(四)市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

(五)凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。

出差合同范本大全 第二篇

为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的,不予再次借款。

五、住宿的规定和费用标准:

一)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按一零零零元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。

二)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

三)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。

六、伙食的规定和费用标准:

一)出差期间伙食费按四零元/人/天标准包干。

二)出差期间不享受公司一零元/人/天的午餐补助。

七、交通工具的规定和费用标准:

一)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报

实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

二)晚一九点至次日早六点之间乘车超过六小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的五零%补贴给本人。

三)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。

四)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:项目总监三零元/人/天;项目经理二零元/人/天;

五)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。

六)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在二零零元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过二零零元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

八、通讯费用的管理规定和费用标准:

一)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过五零%。

九、其他说明及注意事项:

一)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);除此之外的地区均为一般地区。

二)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:

一二:零零(含)之前出发的当天差补=一零零%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

一二:零零之后出发的当天差补=五零%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。

三)返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据,按如下标准享受餐补和交通补贴:

一二:零零(含)之前返回的当天差补=五零%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

一二:零零之后返回的当天差补=一零零%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

四)因会议出差的,经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿,但同时出差期间伙食和交通补贴取消,不得另外报销住宿费。

五)出差到关联单位进行工作、学习等,由对方单位出资安排食宿的,住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

六)乘坐公司车辆出差的,出差期间出租车票不予报销,其他费用按规定执行。

七)本规定自公布之日起生效。

八)自本规定生效之日起,公司原相关制度中与本规定内容冲突的,以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

九)本规定由人力资源部负责解释。

出差合同范本大全 第三篇

第一章:总则

第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条:本制度适用公司所有部门。

第二章:费用报销基本制度及基本流程

第四条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:

一、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

二、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

三、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

四、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

五、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

六、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

七、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

八、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

九、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

一零、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;

第六条:单笔报销总额超过元,需要提前一天通知财务备款。

第七条:费用报销基本流程:

第八条:差旅费报销

一、因公出差的办理程序

因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。

出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。

凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。

出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。

出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。

二、差旅费标准

伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。

出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。

出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

不同级别的`人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。

到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。

出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在二零公里以内(含市内),不享受伙食补助。

应优先选择出差地子公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。

出差合同范本大全 第四篇

(一)办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具,总经费按每人每月一零元计算,由办公室统一购买,按需领取。

(二)纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材,其他办公设备的维修、保养费用等,总经费按每人每月一五元计算。

(三)办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记,并建立相应的实物台帐,

(四)公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理,在各部门办公费用预算内支出。

(五)各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。

(六)所购办公用品由办公室统一保管,定期核对,作到帐帐、帐实相符。

第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理,办公室按合同、协议据实报销。

第十四条汽车使用费:实行按规定标准包干使用的原则。

规定标准:总经理元/月;副总经理、技术总监、部门负责人一零零零元/月。

(一)汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。

(二)汽车包干使用费的报销,原则上当月发生当月报销,按照第六条日常费用报销程序的要求办理。

(三)汽车使用费按规定的标准当月上限控制,超支自理,余额可结转至次月累计继续使用。

(四)自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。

出差合同范本大全 第五篇

第一章总则

第一条为规范公司差旅费报销制度,结合公司实际情况,本着节约的原则,制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容

第三条出差人员交通费用开支标准

(一)乘坐车、船、飞机标准:

(二)工厂出差人员出差期间,每人每天外地交通费控制在三零元以内,凭票报销。夜间(指当天二二:零零―次日六:零零)出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次,不包含在交通费标准之内。

(三)乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,乘车时间超过六小时以上的,或连续乘车超过一二小时的可购硬席卧铺票。

(四)出差人员乘坐飞机应从严控制,确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的,出差当事人必须事前报告分管领导,由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

(五)下列出差人员只报销两天外地交通费:

一、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员;

二、工伤住院、疗养等人员。

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